問題已解決

老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)一般納稅人,現(xiàn)在是預(yù)收階段,未轉(zhuǎn)收入,期末留底稅額是3100萬,申請了退稅只退了1900萬,剩余的未退部分怎么處理?

84785020| 提問時(shí)間:2023 11/16 11:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,沒有退的再轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方有余額表示留底。
2023 11/16 11:34
84785020
2023 11/16 14:08
謝謝老師。已經(jīng)收到的退稅怎么做賬務(wù)處理?
郭老師
2023 11/16 14:10
借銀行存款, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅留抵退稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅留抵退稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785020
2023 11/16 14:12
好的 謝謝老師
郭老師
2023 11/16 14:12
不用客氣,工作愉快。
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