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暫估成本跨年匯算清繳票未到調(diào)增后怎么賬務(wù)處理

84785042| 提問時(shí)間:2023 11/13 15:51
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 你之前分錄發(fā)一下
2023 11/13 15:51
84785042
2023 11/13 15:53
您好 22年年暫估的成本,23年沒有收到發(fā)票  借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估,結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品,匯算清繳的時(shí)候明確無法收到發(fā)票,所以就調(diào)整了這部分。
小菲老師
2023 11/13 15:53
同學(xué),你好 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:以前年度損益調(diào)整
84785042
2023 11/13 15:54
結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不需要沖嗎
84785042
2023 11/13 15:56
如果不調(diào)整的話如果主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不做調(diào)整,那么財(cái)報(bào)和企業(yè)所得稅匯算清繳不就不一致了嗎
小菲老師
2023 11/13 15:56
同學(xué),你好 用了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目了
84785042
2023 11/13 15:57
以前年度損益應(yīng)該反映到哪張報(bào)表的哪個(gè)科目呢
小菲老師
2023 11/13 15:59
同學(xué),你好 只是一個(gè)過渡科目,反映調(diào)賬的具體情況。 最終都會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)科目中。
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