問題已解決
有一個進(jìn)項稅開始放在待認(rèn)證,后來對方作廢,我就做了進(jìn)賬轉(zhuǎn)出,其實還沒有認(rèn)證?,F(xiàn)在待認(rèn)證掛這個數(shù)學(xué),該怎么處理?
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速問速答你好,這個轉(zhuǎn)出的時候是怎么做賬的
2023 11/10 11:07
84785021
2023 11/10 11:08
4月份放在待認(rèn)證,5月份進(jìn)項轉(zhuǎn)出
東老師
2023 11/10 11:09
我的意思是你做轉(zhuǎn)出的時候怎么做賬呢?
84785021
2023 11/10 11:11
4月份借方待認(rèn)證,5月份貸方進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出(對應(yīng)借方?jīng)_費用的)
東老師
2023 11/10 11:11
第貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額
84785021
2023 11/10 11:13
賬務(wù)我是這么做的。但是填申報表時候轉(zhuǎn)出填負(fù)數(shù),有風(fēng)險提示,稅金要核查
84785021
2023 11/10 11:13
賬務(wù)我是這么做的。但是填申報表時候轉(zhuǎn)出填負(fù)數(shù),有風(fēng)險提示,稅務(wù)局要核查
東老師
2023 11/10 11:13
這個不涉及到申報,因為你也沒有填寫申報表啊
84785021
2023 11/10 11:14
我填寫了申報啊,怎么不要申報呢?就是申報遇到有問提,所以才來咨詢啊
東老師
2023 11/10 11:16
那你這種情況你得去修改之前的申報表,因為這個你本身是沒有抵扣的,也不涉及到轉(zhuǎn)出
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