問題已解決

請問我們公司收到一筆合作人轉(zhuǎn)過來的一筆項目合作款,并且不涉及我們公司的股權(quán)變動,之后會按照項目的凈利潤給合作單位分紅,請問這筆投資款和后面的項目分紅款怎么做賬和報稅呢?

84785015| 提問時間:2023 11/09 16:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行存款待期的應付款,支付的時候先充這個其他應付款多余的那一部分做成本或者是費用。
2023 11/09 16:45
郭老師
2023 11/09 16:45
借銀行存款,貸其他應付款。
84785015
2023 11/09 16:48
分紅給合作方,先沖減其他應付款,其他應付款沖完后,多余的部分做成本或者費用?是什么成本費用?
84785015
2023 11/09 16:49
做成本或者費用的話,具體哪個費用,我們轉(zhuǎn)錢給他,他沒有發(fā)票回來呢?怎么弄?
郭老師
2023 11/09 16:50
借主營業(yè)務成本、銷售費用,貸銀行存款。
84785015
2023 11/09 16:53
這樣處理的話,在稅上面就不用考慮交稅或者發(fā)票嗎?
郭老師
2023 11/09 16:54
你可以要求對方提供發(fā)票的,這個你們自己協(xié)商就可以的。
84785015
2023 11/09 16:56
就是對方也不知道開什么發(fā)票過來,一般這種情況是開啥發(fā)票的?
郭老師
2023 11/09 16:56
你待會兒能用的哪上開哪個開服務類的,就是勞務費。
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