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老師,2020年給客戶寄的樣品當(dāng)時(shí)沒有確認(rèn)收入,現(xiàn)在要做賬,我該怎么做呢?

84784977| 提問時(shí)間:2023 11/01 15:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好掛了預(yù)收賬款的嗎
2023 11/01 15:38
84784977
2023 11/01 16:00
老師,因?yàn)槭菦]收費(fèi)的,什么都沒做,也沒確認(rèn)收入,也沒掛預(yù)收
郭老師
2023 11/01 16:00
借銷售費(fèi)用,貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
84784977
2023 11/01 16:54
老師,銷售費(fèi)用還需要結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益嗎?
郭老師
2023 11/01 16:56
不需要的不用。增值稅你在今年申報(bào)不是嗎?
84784977
2023 11/01 17:09
老師,增值稅我更正在所屬期申報(bào)了,但是10月才繳的款。我需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎老師,我要是結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,產(chǎn)品庫存成品用現(xiàn)在的呢還是用2020年的呢?
郭老師
2023 11/01 17:10
你好,也就是你更成之前年度申報(bào)的啦,那你所得稅也得修改,然后把銷售費(fèi)用改成以前年度損益調(diào)整,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84784977
2023 11/01 17:14
老師,做的分錄跟商品的收入沒關(guān)系了嗎?
郭老師
2023 11/01 17:15
是的,你申報(bào)所得稅的時(shí)候才填寫,視同銷售。
84784977
2023 11/01 17:28
老師,那庫存商品的金額我用現(xiàn)在的金額還是用2020年所屬期的成本呢?
郭老師
2023 11/01 17:29
還是用20220年的成本的
84784977
2023 11/01 18:06
老師,是用2020年的成本嗎?老師,附加稅還需要算出來調(diào)整到以前年度損益當(dāng)中嗎?
郭老師
2023 11/01 18:08
是的是的,可以這么做的。
84784977
2023 11/01 18:21
老師,還是給客戶寄的樣品,收入是0,就不需要交增值稅了,那還需要記銷售費(fèi)用嗎?
郭老師
2023 11/01 18:24
銀行需要的,他怎么不交增值稅,你需要視同銷售呀,你去看增值稅稅法規(guī)定。
84784977
2023 11/01 19:04
好的。老師,還有一種情況,給客戶寄送的樣品是供應(yīng)商免費(fèi)給我們的,我們也沒入賬,這種的怎么算產(chǎn)品成本呢?
郭老師
2023 11/01 19:05
你好,你們是用在哪里的?一般是按對(duì)方的出廠價(jià)格借庫存商品,貸營業(yè)外收入。
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