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老師,我們公司有個員工9月和10月全額承擔了社保,我9月份記賬是扣除了他個人社保分錄是借應付職工薪酬250000貸其他應付款421貸庫存現(xiàn)金249579,10月做的分錄是借應付職工薪酬250000借其他應收款1455(個人部分和公司部分).貸庫存現(xiàn)金251455后期要如何做賬才能平賬呢?麻煩寫下分錄,做的內賬,請專業(yè)老師回答

84784959| 提問時間:2023 10/25 22:38
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
你好同學,把需要他承擔的從工資扣下或者收回來
2023 10/25 22:55
84784959
2023 10/26 08:01
管理費用是沖1455+1455嗎?
立峰老師
2023 10/26 09:06
個人部分本身就沒有計入費用,從工資中扣除就可以
立峰老師
2023 10/26 09:07
單位部分如果計入費用了,從工資中扣除后沖減費用
84784959
2023 10/26 09:24
那是不是只要沖減9月份公司部分社保1034就可以了貸管理費用1034對嗎,
立峰老師
2023 10/26 09:49
是的,同學,自己負擔就不能記到單位費用
84784959
2023 10/26 17:05
老師,我九月份掛了其他應付款要沖嗎?
立峰老師
2023 10/26 19:46
你好同學,不對沖,因為那是從員工工資中扣除的,所以不對沖
84784959
2023 10/26 21:26
老師,還是有些不懂,如果不沖其他應付款會不會賬不平呢?
84784959
2023 10/26 21:30
因為他個人的社保也是他自己承擔的
立峰老師
2023 10/26 21:36
承擔,我們要替他交到社保局。提他交錢的時替他交錢的時候就平了
84784959
2023 10/26 21:43
那分錄是不是這樣的?借應付職工薪酬1034(單位部分)貸管理費用1034借銀行存款1455貸其他應收款1455
立峰老師
2023 10/26 21:45
同學,你把你這個員工和你企業(yè)之間這個社保怎樣交?你把它描述清楚一點,他的社保是不是通過公司交,需不需要從工資里面扣除? 如果是你,我們公司不要寄到費用里邊去,直接從他公司里邊把他所有的錢全部扣下來,替他繳納就可以了
立峰老師
2023 10/26 21:46
同學,你把你這個員工和你企業(yè)之間這個社保怎樣交?你把它描述清楚一點,他的社保是不是通過公司交,需不需要從工資里面扣除? 如果是,我們公司不要記到費用里邊去,直接從他工資里邊把他所有的錢全部扣下來,替他繳納就可以了
立峰老師
2023 10/26 21:46
你描述的情況沒有看清楚,你按這個原則把你的帳調一下就可以了。
立峰老師
2023 10/26 21:47
員工雖然自己承擔,但是他也不需要單獨再向公司繳錢,直接把他的社保從他的工資里邊扣除再繳納,就這就行了。
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