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老師您好!請問先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)申報享受可抵扣進(jìn)項稅額的5%計提當(dāng)期加計抵減額,這個金額填哪個表呢?謝謝

84784978| 提問時間:2023 10/23 15:22
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)申報享受可抵扣進(jìn)項稅額的5%計提當(dāng)期加計抵減額,應(yīng)該填入《增值稅納稅申報表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)第6欄“其他”。
2023 10/23 15:23
84784978
2023 10/23 16:11
請問有出口業(yè)務(wù)的月份,內(nèi)銷和外銷無法分清,可以計提嗎
樸老師
2023 10/23 16:15
同學(xué)你好 可以計提的
84784978
2023 10/23 16:16
這樣會不會有風(fēng)險呢
84784978
2023 10/23 16:19
請問計提的金額是填這個表格嗎?
樸老師
2023 10/23 16:21
同學(xué)你好 你有這相關(guān)的就要填
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