問題已解決

請問一下當月用銷項1000抵扣了進項1000的分錄要怎么做?需要結轉嗎?結轉時的分錄又怎么做?

84785010| 提問時間:2023 10/22 14:00
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
岳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師、注冊稅務師
您好,同學。二者對沖即可。 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)1000 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1000
2023 10/22 14:01
84785010
2023 10/22 14:02
沒有繳納還需要做結轉嗎?
岳老師
2023 10/22 14:04
您好,同學。這樣結轉一下即可,否則銷項稅額、進項稅額都還有余額的。
84785010
2023 10/22 14:06
月末了就做這一筆分錄就可以了哇?
岳老師
2023 10/22 14:08
是的,同學。您的情況這一筆分錄就可以的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~