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老師好。比如,我本月銷項2000,進(jìn)項1000,上月留抵500,請問我該怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄

84784971| 提問時間:2021 09/23 14:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進(jìn)項的余額嗎?你的上期留底做到了哪個科目里面啦?
2021 09/23 14:26
84784971
2021 09/23 14:26
上期留抵一直沒做分錄
郭老師
2021 09/23 14:29
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項2000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2000 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1500 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項1500 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,500 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅500
84784971
2021 09/23 14:30
老師我這樣做了。但是因為上期留抵沒做處理,所以實際繳稅和賬之間還差個留抵的金額。該怎么處理一沒有處理的留抵啊
郭老師
2021 09/23 14:32
你好,留底,我給你做到了鏡像里面啦,一千五你看一下第二個分錄。
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