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你好,老師,借,其他應收款,貸,銀行存款,這是9月份的,然后我要改成,借,管理費用,貸銀行存款,那附件的話,我把9月份的,弄到10月份后面嗎,

84785041| 提問時間:2023 10/20 14:38
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,你是在9月付的款,不能把9月的憑證資料弄到10月的。你把9月這張憑證打印出來做10月的分錄就可以了
2023 10/20 14:39
84785041
2023 10/20 14:42
我不是的調(diào)整憑證嗎,借,管理費用,貸,其他應收款,這樣新的憑證后面附件是啥呀
張壹老師
2023 10/20 14:53
你好,你9月已經(jīng)入賬了,又要做到10月里,就是要調(diào)整憑證,要把9月的用紅字沖銷,再做到10里去的
84785041
2023 10/20 14:55
那我咋紅沖呀,
張壹老師
2023 10/20 15:01
你好,紅沖就是把9月做的憑證的用金額那里用紅字再做一次
84785041
2023 10/20 15:09
好的,我的意思是憑證后面不是有附件嗎,我把附件放到哪個月
張壹老師
2023 10/20 15:22
你好,9月的憑證后面的附件不動,10月就把9月你作賬的憑證打印出來作附件
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