問題已解決

增值稅加計抵減分錄是借:應(yīng)交稅金—未交稅金,貸:營業(yè)外收入?

84784997| 提問時間:2023 10/16 09:30
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 是可以的
2023 10/16 09:30
84784997
2023 10/16 09:32
如果本月附表4要算的填加計抵減的數(shù)字,我9月份需不需要勾選進項發(fā)票?
小菲老師
2023 10/16 09:32
同學(xué),你好 可以勾選的
84784997
2023 10/16 09:33
加計抵減的稅額是高于銷項稅的,多余的部分是會進行退稅的是吧?
小菲老師
2023 10/16 09:35
同學(xué),你好 多余的部分是可以抵扣之后的增值稅
84784997
2023 10/16 09:36
現(xiàn)在不是一有多余的就要進行退稅嗎?
小菲老師
2023 10/16 09:38
同學(xué),你好 不是的,可以選擇之后抵扣
84784997
2023 10/16 09:40
那加計抵減的增值稅單獨記一個應(yīng)交稅金的二級科目,到年底怎么解決呢?
84784997
2023 10/16 09:41
營業(yè)外收入也是要結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)期的本年利潤哦
小菲老師
2023 10/16 09:41
同學(xué),你好 結(jié)轉(zhuǎn)到?:應(yīng)交稅費—未交增值稅
84784997
2023 10/16 09:46
那這個應(yīng)交稅費—未交增值稅呢,一直放著嗎?
小菲老師
2023 10/16 09:47
同學(xué),你好 不是,然后結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 ,最后繳納掉
84784997
2023 10/16 09:48
那能不能直接加計抵減的直接放到進項稅里面?
小菲老師
2023 10/16 09:49
同學(xué),你好 不建議的
84784997
2023 10/16 09:53
老師,那我本月銷項稅20000,進項稅10000,算的加計抵減的稅額30000,分錄怎么寫呢?
小菲老師
2023 10/16 09:55
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費—增值稅加計抵減? 貸:其他收益
84784997
2023 10/16 10:03
分錄后面的數(shù)字呢,是多少呢?本月就做這一個分錄哦
小菲老師
2023 10/16 10:05
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費—增值稅加計抵減? ?30000 貸:其他收益? ??30000 加計抵減的分錄就這么做
84784997
2023 10/16 10:08
那我本月銷項2萬,進項1萬,抵減的稅額會自動再把銷項抵掉嗎?
小菲老師
2023 10/16 10:12
同學(xué),你好 嗯嗯,會的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~