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請問老師,增值稅加計抵減后我的分錄怎么做啊?原分錄記提時:借:應(yīng)交稅金—銷項稅額 貸:應(yīng)交稅金—進項稅額 貸:應(yīng)交稅金—未交稅金 繳納時借:應(yīng)交稅金—未交稅金 貸:銀行存款

84784985| 提問時間:2022 03/14 13:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借應(yīng)交稅費,未交增值稅貸,銀行存款,營業(yè)外收入可以,只需要最后一個做這個。
2022 03/14 13:28
84784985
2022 03/14 13:35
郭老師,意思是計提時不變,繳納時借:應(yīng)交稅金—未交稅金 貸:營業(yè)外收入 貸:銀行存款
84784985
2022 03/14 13:35
這樣對吧?
郭老師
2022 03/14 13:36
可以的,可以這么做的。
84784985
2022 03/14 13:44
但是加計的這部分就會留在應(yīng)交稅金—未交稅金里啊
郭老師
2022 03/14 13:48
不會的,你自己帶上數(shù)據(jù)試一下。
郭老師
2022 03/14 13:48
銷項100,進項80,你的未交增值稅在貸方余額是20,然后借應(yīng)交稅費未交增值稅20 貸,營業(yè)外收入15 銀行存款。5
郭老師
2022 03/14 13:48
怎么會有余額的,不會出現(xiàn)余額。
84784985
2022 03/14 14:01
哦哦,我自己想差了。謝謝老師!
郭老師
2022 03/14 14:02
不用客氣,工作愉快。
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