問題已解決

老師,小規(guī)模納稅人,當(dāng)季銷售的產(chǎn)品和采購的商品并不一致,如果直接按當(dāng)季采購金額結(jié)轉(zhuǎn)成本,是否可以?

84784974| 提問時(shí)間:2023 10/13 18:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
不可以 暫估一個(gè)入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本
2023 10/13 18:06
84784974
2023 10/13 18:07
老師,請(qǐng)問具體是怎么做?不太明白
郭老師
2023 10/13 18:11
借要庫存商品,貸應(yīng)付賬款,暫估 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
84784974
2023 10/13 19:22
借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本~暫估 貸:庫存商品 是這樣么?
郭老師
2023 10/13 19:23
你好 是的 是這么做的。
84784974
2023 10/13 21:29
可是,老師,后續(xù)又該怎么做分錄呢
郭老師
2023 10/13 21:32
嗯,到時(shí)候發(fā)票到了紅沖上面的再做發(fā)票的
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