問題已解決

老師,我們之前暫估一個(gè)成本10萬,然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不會(huì)來發(fā)票了,我做負(fù)數(shù)分錄,導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)怎么辦呢?

84784952| 提問時(shí)間:2023 10/13 14:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
虛增的業(yè)務(wù)嗎?是今年的還是去年的?
2023 10/13 14:48
84784952
2023 10/13 14:49
今年的跟去年的都是怎么做分錄呀
郭老師
2023 10/13 14:51
你好,借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整,這個(gè)是去年的, 如果是今年的借庫存商品,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),你的本年累計(jì)不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
84784952
2023 10/13 14:56
去年的應(yīng)該是借未分配利潤,貸應(yīng)付賬款吧?因?yàn)樵牧腺~上已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了
郭老師
2023 10/13 14:58
你當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候怎么做的?借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎?紅沖不得做相反的。
郭老師
2023 10/13 14:58
上面的庫存商品改成應(yīng)付賬款不就可以了?
84784952
2023 10/13 15:14
這樣一調(diào),報(bào)表勾稽關(guān)系就不對了,咋辦呀?會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注呢
郭老師
2023 10/13 15:19
你好,你可以修改期初未分配利潤
84784952
2023 10/13 15:34
這個(gè)是不是還要改以前的納稅申報(bào)表呀,不然系統(tǒng)里的未分配利潤跟這個(gè)又對不上啊
郭老師
2023 10/13 15:35
不用修改的,其他的不修改。
84784952
2023 10/13 16:00
那匯算清繳的時(shí)候,有個(gè)彌補(bǔ)虧損的表,以前自動(dòng)帶出來的,還是可以往后彌補(bǔ)呀,不是不對嗎
郭老師
2023 10/13 16:00
你好,五年以內(nèi)的都可以彌補(bǔ),怎么不對?
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