問題已解決

暫估成本跨年了,收到發(fā)票時(shí)直接做主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)可以嗎?

84785042| 提問時(shí)間:2022 07/01 14:02
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)不可以,需要沖銷之前的暫估
2022 07/01 14:02
84785042
2022 07/01 14:06
原來分錄“借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 ;紅沖之后怎么做分錄呢
小鎖老師
2022 07/01 14:08
您好,這個(gè)就是 借 應(yīng)付賬款? 貸 庫存商品
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