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本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第10欄或第11欄中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。這個(gè)是填寫一個(gè)季度超額的費(fèi)用嗎?還是

84785043| 提問時(shí)間:2023 10/04 20:57
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你這邊是一般納稅人申報(bào)的話,就是當(dāng)月銷售額。小規(guī)模納稅人和個(gè)體戶就是一個(gè)季度
2023 10/04 20:58
84785043
2023 10/04 21:02
就是一個(gè)季度銷售額嗎?
小小霞老師
2023 10/04 21:02
是的呢,你的理解正確的呢
84785043
2023 10/04 21:03
超額了的話也要填寫這個(gè)位置嗎?
小小霞老師
2023 10/05 08:25
超額不是對(duì)應(yīng)填寫在第10欄或第11欄中
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