問(wèn)題已解決

您本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開(kāi)具或代開(kāi)專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。這個(gè)怎么填寫?

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/08 10:21
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小付老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你是差額計(jì)稅的嗎。有開(kāi)專票嗎
2021 10/08 10:23
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