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想咨詢一下,中秋節(jié)購買的東西先入庫庫存商品, 借:庫存商品 貸:銀行存款 然后各部門領用的時候,會計分錄怎么做?
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速問速答好,咱們中秋購買的東西是不是發(fā)給員工的?
2023 09/21 10:23
84785007
2023 09/21 10:55
是的老師
84785007
2023 09/21 10:56
借:管理費用-福利費
貸:庫存商品
做這一步對么?
小寶老師
2023 09/21 10:56
應該直接記入福利費用就可以的哦。
84785007
2023 09/21 10:56
我說的這樣就可以吧?
84785007
2023 09/21 10:57
為啥我從網(wǎng)上搜的,有的人還用應付職工薪酬這個科目轉一下
小寶老師
2023 09/21 10:57
這樣做也是可以的哦。
小寶老師
2023 09/21 10:58
會涉及到應付職工薪酬科目。借,管理費用,福利費。貸應付職工薪酬福利費
84785007
2023 09/21 11:04
老師,那完整的分錄我怎么做呀?
我可以不涉及應付職工薪酬-非貨幣福利費這個科目,就只做我上面說的那兩步么?還是這個科目必須要涉及呀?
小寶老師
2023 09/21 11:04
那就直接進入管理費用,福利費借管理費用,福利費貸庫存商品,按照您的分錄做。
84785007
2023 09/21 11:06
1.借:庫存商品
貸:銀行存款
借:管理費用-福利費
貸:庫存商品
2.借:庫存商品
貸:銀行存款
借:管理費用-福利費
貸:應付職工薪酬薪酬-非貨幣福利
借:應付職工薪酬-非貨幣福利
貸:庫存商品
小寶老師
2023 09/21 11:06
完全正確,沒有問題,很完整。
84785007
2023 09/21 11:07
好的,那我就用第一個。
它第二個我從網(wǎng)上搜索的,它這樣多一部中專的意義是啥老師
小寶老師
2023 09/21 11:08
正常福利費用要通過應付職工薪酬來核算哦。
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