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本月待認證發(fā)票不抵扣,分錄怎么結(jié)轉(zhuǎn)?次月再認證抵扣

84784993| 提問時間:2023 09/14 18:38
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84784993
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
那月末怎么結(jié)賬呢?資產(chǎn)負債表上應交稅費把待認證給抵扣了
2023 09/14 19:00
劉艷紅老師
2023 09/14 18:40
您好,計入應交稅費-待認證就可以
劉艷紅老師
2023 09/14 19:04
發(fā)票進項當月模不抵扣,會計分錄 借:成本或費用類科目 借:應交稅費~應交增值稅(待抵扣稅額) 貸:銀行存款或其他應付款、應付賬款等科目 抵扣時 借:應交稅費~應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費~應交增值稅(待抵扣稅額)
劉艷紅老師
2023 09/14 19:06
你沒有銷項,月末不用結(jié)轉(zhuǎn)
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