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老師,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄如何做呢?本月銷項(xiàng)10萬,進(jìn)項(xiàng)8萬,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,2萬, 次月實(shí)際繳納2萬時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2萬,貸銀行存款 2萬 這樣處理的話,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目借方余額每個月累計(jì)的。

84784947| 提問時間:2023 09/13 16:14
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
有累計(jì)的也是正常的
2023 09/13 16:14
84784947
2023 09/13 16:17
老師,我看到會計(jì)學(xué)堂的課件上是這樣處理的,應(yīng)該按照哪個處理呢?這樣的話,借貸相抵,就沒有余額了。
東老師
2023 09/13 16:17
你這么做也可以,就是在賬上掛著,有余額也不是錯的
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