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申報(bào)增7月值稅之前還有沒有抵扣稅款2000元,8月銷項(xiàng)稅1300,當(dāng)月沒有抵扣額,但是系統(tǒng)報(bào)稅還是要交1300,為什么沒有直接抵扣

84785026| 提問時(shí)間:2023 09/11 16:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你看下之前有留底嗎?
2023 09/11 16:50
郭老師
2023 09/11 16:50
在你的主表里面,你看一下的。
84785026
2023 09/11 16:52
主表顯示沒有了,奇怪
郭老師
2023 09/11 16:53
那你看一下你的上一個(gè)月主表里面有一個(gè)期末留底嗎。
84785026
2023 09/11 18:22
我看了,本年累計(jì)的抵扣額是沒問題,但是我這個(gè)2000是去去年年底的抵扣額,這個(gè)沒有顯示
郭老師
2023 09/11 18:31
上一個(gè)月期末留底里面有沒有這個(gè)金額。
84785026
2023 09/11 18:35
沒有。只是每次申報(bào)完成會(huì)提示我有多少退稅金額
郭老師
2023 09/11 18:36
你看一下再上一個(gè)月有沒有幾月份開始沒有的,然后你再去看上一期。
84785026
2023 09/11 18:44
好的,謝謝老師
郭老師
2023 09/11 18:50
不用客氣,你查一下原因吧,你查到原因的時(shí)候,如果再不會(huì)處理的話,你再問一下我。
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