問(wèn)題已解決

公司提取備用金直接到法人賬戶,我應(yīng)該怎么做賬 借:其他應(yīng)收款——**** 貸:銀行存款 這樣嗎?,摘要我是寫提取備用金還是寫員工借款???

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/07 12:42
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 寫員工借款
2023 09/07 12:42
84785003
2023 09/07 12:47
那我是不是得讓法人寫借條?那他提了2萬(wàn),然后轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù),這個(gè)財(cái)務(wù)用于報(bào)銷日常購(gòu)買的東西什么的,我該怎么做,是借:其他應(yīng)收2萬(wàn) 貸:銀存 后面報(bào)銷的單據(jù)填寫過(guò)來(lái)了,比如員工餐費(fèi),辦公用品什么的 ,我就是 借:管理費(fèi)用——辦公用品 管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)收——***
小菲老師
2023 09/07 12:48
同學(xué),你好 分錄是對(duì)的
84785003
2023 09/07 12:58
好的,謝謝老師,法人轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)的那一萬(wàn)我就不用體現(xiàn),直接體現(xiàn)報(bào)銷的就好了是吧,那廠房裝修期間耗用的水費(fèi)我是計(jì)入管理費(fèi)用——水費(fèi)嗎?
小菲老師
2023 09/07 12:59
同學(xué),你好 嗯嗯,是的 可以的
84785003
2023 09/07 14:27
好的,謝謝;老師
小菲老師
2023 09/07 14:28
不客氣,回答滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~