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老師,無票收入我分錄應該怎么記啊
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速問速答主營業(yè)務收入=收款金額÷(1+1%)
增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01
借:應收賬款/銀行存款
貸:主營業(yè)務收入-未開票
?????? 應交稅費-應交增值稅
2023 09/05 15:20
84785027
2023 09/06 11:11
老師,上一個會計給我交接6月的賬工資計提了25000,但是這個月我做七月流水發(fā)現(xiàn)發(fā)了28000的工資,根據她的初始余額,我的應付職工薪酬就成負數了
84785027
2023 09/06 11:12
還有她八月初還發(fā)了部分六月的工資,像這種情況,我應該怎么處理
家權老師
2023 09/06 11:15
補計提工資差額就是了哈
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