問題已解決

老師,我們是銷售貨物的,但在京東做活動,客戶用京豆抵扣了貨款,京東需要我們給他們開服務(wù)費(fèi)或營銷費(fèi),但我們增值稅申報的是貨物 服務(wù)那是暗的,不過我們營業(yè)執(zhí)照上是有服務(wù)范圍的,需要開300多,我能不能開票,但申報增值稅稅時在貨物那申報?

84784982| 提問時間:2023 08/26 21:39
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 不可以的 稅率不一樣 開票后申報的時候跟稅務(wù)專管員聯(lián)系下 把您把申報表權(quán)限調(diào)整下 可以填6%稅率欄次的
2023 08/26 21:41
84784982
2023 08/26 21:41
我們是小規(guī)模
84784982
2023 08/26 21:42
稅率都是1%
bamboo老師
2023 08/26 21:42
那您可以填在貨物欄次 稅率一樣 金額不大 沒太大影響 一般納稅人是不可以的
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