問(wèn)題已解決
本公司項(xiàng)目掛扣對(duì)方公司,發(fā)票、錢(qián)都是對(duì)方開(kāi)和收,對(duì)方公司轉(zhuǎn)錢(qián)給本公司是直接扣了稅點(diǎn)錢(qián),分錄怎么做?
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速問(wèn)速答你好!對(duì)于你們公司,直接把最終收到的錢(qián)做收入就好了。項(xiàng)目當(dāng)做是被**公司的了
2023 08/23 16:55
84784978
2023 08/23 16:57
對(duì)方直接在票面上扣了稅點(diǎn)錢(qián),不用做處理?
宋生老師
2023 08/23 16:58
你好!是的。本身**的項(xiàng)目,外賬就不要去體現(xiàn)了。內(nèi)部核算就行
84784978
2023 08/23 17:02
是直接當(dāng)收入了,那借方要不要反應(yīng)出扣稅點(diǎn)的費(fèi)用分錄?
宋生老師
2023 08/23 17:03
你好!你想反應(yīng)是可以。反正內(nèi)賬自己做
84784978
2023 08/23 17:05
是內(nèi)賬的話,要反正出是入什么科目?
宋生老師
2023 08/23 17:06
你好!這個(gè)你可以計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者管理費(fèi)用-XX項(xiàng)目-稅點(diǎn)支出
84784978
2023 08/23 17:07
可不可以入營(yíng)業(yè)外支出?
宋生老師
2023 08/23 17:08
你好!可以的,企業(yè)自己決定
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