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老師,收到采購負(fù)數(shù)發(fā)票,申報的時候怎么申報,填進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?

84784957| 提問時間:2023 08/08 16:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,之前認(rèn)證抵扣了嗎?如果是的話可以的。
2023 08/08 16:43
84784957
2023 08/08 16:55
老師這個是不是因為增值稅計提多了
郭老師
2023 08/08 16:57
你好,這個不是機(jī)體多了,你看一下你們是不是有留底。
84784957
2023 08/08 16:59
上面追問錯問題了, 是的,之前抵扣了,現(xiàn)在開了部分紅沖發(fā)票。
郭老師
2023 08/08 17:00
你好,那留著以后抵扣就可以的。
84784957
2023 08/08 17:03
啥意思,負(fù)數(shù)發(fā)票怎么留著以后抵扣?
郭老師
2023 08/08 17:03
你好,主表里面有一個劉迪,你填寫了銷項稅額,銷項額之后,它自動抵扣,不需要你額外操作呀。
84784957
2023 08/08 18:35
我這個是供應(yīng)商開給我紅字發(fā)票,申報的時候進(jìn)項怎么填呢?
郭老師
2023 08/08 18:38
附表二二十行里面填寫的。
郭老師
2023 08/08 18:39
如果你的進(jìn)項已經(jīng)抵扣了
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