問題已解決

我們是生產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)在有部分是免稅的,這個(gè)免稅出口需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的公式是怎樣的呢?

84785005| 提問時(shí)間:2023 08/04 16:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借原材料 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023 08/04 16:47
84785005
2023 08/04 16:47
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額是怎么來的呢?
郭老師
2023 08/04 16:49
生產(chǎn)這個(gè)產(chǎn)品原材料的入庫價(jià)格
84785005
2023 08/04 16:52
我們稅管員說要按全年的銷售額來比例轉(zhuǎn)出,不是很明白
郭老師
2023 08/04 16:54
適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額: 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。
84785005
2023 08/04 16:58
我們幾乎每個(gè)月都會有發(fā)生免稅,那么這個(gè)免征增值稅項(xiàng)目銷售額,是指的當(dāng)月的還是本年累計(jì)的呢?
郭老師
2023 08/04 16:59
你好 政策安當(dāng)月的
84785005
2023 08/04 17:00
哦,應(yīng)該是之前轉(zhuǎn)出了,就不用轉(zhuǎn)了吧
郭老師
2023 08/04 17:01
對的,是的,是這么做
84785005
2023 08/04 17:17
那請問關(guān)于免稅的要填哪些申報(bào)表呢?
郭老師
2023 08/04 17:19
一號附表一和減免明細(xì)表。
84785005
2023 08/04 17:24
哦,那如果有技術(shù)服務(wù)費(fèi)的,是不是只要填表三就行了?
郭老師
2023 08/04 17:24
你好,出口的嗎?如果是的話,減免明細(xì)表也得填寫 附表一填寫。
84785005
2023 08/04 17:25
技術(shù)服務(wù)費(fèi)不是出口的
郭老師
2023 08/04 17:26
一和附表一和附表三里面填寫。
84785005
2023 08/04 17:33
那具體需要填哪一項(xiàng)呢?
郭老師
2023 08/04 17:36
你好,表一6%一般計(jì)稅技術(shù)服務(wù)里面還有附表三第三行第一列價(jià)稅合計(jì)填寫。
84785005
2023 08/04 17:43
表三只需要填寫第一列是嗎?
84785005
2023 08/04 17:43
表三只需要填寫第一列是嗎?
郭老師
2023 08/04 17:47
第三行的第一列 其他的不需要填寫。
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