問題已解決

老師,我當月發(fā)票開多了,稅也一起申報交了,次月紅沖一部分發(fā)票了,現(xiàn)在次月紅沖的部分稅退回來了,我要怎么做分錄

84785029| 提問時間:2023 07/12 16:05
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你們交稅的時候做的什么分錄
2023 07/12 16:06
84785029
2023 07/12 16:12
計提:借方應交稅金? 轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? ? ? ? ? ?貸方? 應交稅金未交增值稅 實際繳納? 借 未交增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ?貸 銀行存款
venus老師
2023 07/12 16:14
借銀行存款,貸應交增值稅——未交增值稅
84785029
2023 07/12 16:15
那這樣不是未交增值稅一直掛著?
84785029
2023 07/12 16:16
退的附加稅呢?怎么做 計提? 稅金及附加 ? ? ? ? ?應交稅 繳納? 應交稅 ? ? ? ?銀行存款
venus老師
2023 07/12 16:28
你上面的計提:借方應交稅金? 轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? ? ? ? ? ?貸方? 應交稅金未交增值稅 要紅沖掉哈,同學
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~