問題已解決

您好老師,2021年我收到一筆錢做了收入,當時沒有納稅申報,也沒有做進項稅 借:銀行存款 78330 貸:糧食出庫收入78330 現(xiàn)在我6月份給他補開發(fā)票,我應該怎么做會計分錄呢

84784996| 提問時間:2023 06/27 10:35
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
借以前年度損益調整(收入)應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2023 06/27 10:42
84784996
2023 06/27 10:45
老師你寫的我沒看懂, 是借:以前年度損益調整 73896.23 應交稅費 增值稅 銷項稅 4433.77 那我貸方應該怎么做
東老師
2023 06/27 10:45
借以前年度損益調整(收入)? 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
84784996
2023 06/27 10:57
如果我做這個分錄,那我稅控盤開出來的收入就會和我的會計賬對不上吧。
東老師
2023 06/27 10:57
對 因為畢竟你之前做收入了
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