問題已解決

老師,我公司每月支付貸款利息已做賬,借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸 銀行存款,跨年收到利息發(fā)票要怎么入賬呢?

84784969| 提問時(shí)間:2023 06/15 15:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借其他應(yīng)付款,貸利潤分配未分配利潤, 借利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)付款
2023 06/15 15:40
84784969
2023 06/15 15:47
老師,這樣做分錄是不是和直接把發(fā)票附進(jìn)去是一個(gè)道理?
郭老師
2023 06/15 15:48
對的,是的,是這么做的。
84784969
2023 06/15 15:49
老師,我是軟件做賬,這么做也合理嗎?
郭老師
2023 06/15 15:49
可以的,可以這么做的,跨年了可以,如果是當(dāng)年的話,盡量的紅沖,然后再做發(fā)泄的。
郭老師
2023 06/15 15:49
在做發(fā)票的,剛才打錯(cuò)了。
84784969
2023 06/15 15:55
老師,對的,發(fā)票是跨年收到的,上年有計(jì)提分錄,也有支付分錄。那我現(xiàn)在收到發(fā)票正確做法,摘要:收到銀行利息發(fā)票 借 其他應(yīng)付款-利息 貸 利潤分配未分配利潤 借 利潤分配未分配利潤 貸 其他應(yīng)付款-利息,對不對??
郭老師
2023 06/15 15:59
可以的,可以這么做。
84784969
2023 06/15 16:04
好的老師,那這樣的話,收到手續(xù)費(fèi)發(fā)票分錄也是一樣的做法嗎?
郭老師
2023 06/15 16:05
你好對的,是的,一樣的。
84784969
2023 06/15 16:07
老師,收到手續(xù)費(fèi)發(fā)票是專票,進(jìn)項(xiàng)這塊怎么做?
郭老師
2023 06/15 16:08
借利潤分配,未分配利潤,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸其他應(yīng)付款做這個(gè)。
84784969
2023 06/15 16:11
老師,就做這一個(gè)分錄嗎?
84784969
2023 06/15 16:14
老師,銀行手續(xù)費(fèi)之前支付的時(shí)候,借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸 銀行存款
郭老師
2023 06/15 16:15
做一個(gè)紅沖的,然后第二個(gè)做發(fā)票的時(shí)候做這個(gè)。
84784969
2023 06/15 16:20
老師,開的手續(xù)費(fèi)發(fā)票也是跨年了,這樣做對嘛?沖紅分錄怎么做?
郭老師
2023 06/15 16:23
對的,是的,借其他應(yīng)付款,貸利潤分配未分配利潤,借利潤分配未分配利潤,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),待期的應(yīng)付款匯算清繳,納稅調(diào)增就可以了,因?yàn)槟阒凹佣惡嫌?jì)做的是費(fèi)用全額抵扣了,現(xiàn)在調(diào)增的是發(fā)票的稅額的那一部分。
84784969
2023 06/15 16:26
好的老師·~我明白了,辛苦了
郭老師
2023 06/15 16:31
不用客氣,工作愉快。
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