問題已解決

你好,暫估原材料跨年了,發(fā)票收到后,發(fā)票的單價高于暫估單價,也就相當于結(jié)轉(zhuǎn)成本時,成本結(jié)轉(zhuǎn)多了,怎么做賬呀

84784984| 提問時間:2023 06/14 09:17
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個紅字沖減暫估的,然后再做正確的。
2023 06/14 09:18
84784984
2023 06/14 09:22
暫估時: 借:原材料:數(shù)量1178000,金額2084956.64 貸:應付賬款-暫估入賬2084956.64 跨年了原材料已領(lǐng)用: 紅字沖沖紅暫估: 借:原材料:數(shù)量(1178000),金額2084956.64 貸:應付賬款-暫估入賬2084956.64 發(fā)票金額入賬: 借:原材料:數(shù)量1220777,金額1863721.75 貸:預付賬款-1863721.75 相當于單價估高了,去年的成本結(jié)轉(zhuǎn)多了 不知道差異怎么處理了
84784984
2023 06/14 09:23
沖后,按發(fā)票入賬后差異不知道怎么弄
宋生老師
2023 06/14 09:24
你結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄也紅字沖減,然后按照正確的發(fā)票金額再做。
84784984
2023 06/14 09:36
跨年了啊,這個怎么處理呢
宋生老師
2023 06/14 09:49
你好,你如果想簡單點,就直接按照上面的說的來做,不用管科目。他本身是什么科目就做什么。 比如主營業(yè)務成本科目沖減就直接做負數(shù)就好了。
84784984
2023 06/14 09:53
不用以年年度損益調(diào)整嗎
宋生老師
2023 06/14 09:58
你好,按正規(guī)的做法,是要用以前年度損益調(diào)整。如果你用這個接下去更改會算清繳的報表。
84784984
2023 06/14 10:04
那假如稅務查看了,有問題,還是會叫更改呀
宋生老師
2023 06/14 10:08
你好,如果你擔心這個,就按照正規(guī)的做吧,用以前年度損益調(diào)整來做。然后去更正一下匯算。
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