問題已解決

老師,我們2022年年末暫估了一筆費(fèi)用,發(fā)票是在2023年4月找回來(lái)的,請(qǐng)問這邊沖銷暫估應(yīng)該怎樣做賬呢?

84784996| 提問時(shí)間:2023 06/08 20:26
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 原來(lái)暫估的分錄發(fā)來(lái)看一下用了哪個(gè)科目? ?
2023 06/08 20:27
84784996
2023 06/08 21:56
好的老師,馬上 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—修理費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款—暫估
玲老師
2023 06/08 21:59
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整。 借以前年度損益,調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~