問(wèn)題已解決

客戶上個(gè)月讓開(kāi)出去的銷項(xiàng)發(fā)票,隔月廠家才把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)。這個(gè)月的增值稅是要按上個(gè)月的申報(bào)嘛?還可以怎么操作?

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2023 06/08 18:33
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
6月份開(kāi)的發(fā)票沒(méi)法抵扣五月份的銷項(xiàng)稅額。
2023 06/08 18:34
84785020
2023 06/09 00:46
那這邊要怎么操作,才算合理呢?
84785020
2023 06/09 00:46
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)發(fā)抵扣的話,要怎么操作?
郭老師
2023 06/09 07:36
問(wèn)下你稅務(wù)局能申請(qǐng)延期繳納吧 以后又進(jìn)項(xiàng)再留底抵欠
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~