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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 ,我們公司有沒收到的發(fā)票,當(dāng)時(shí)做的暫估,現(xiàn)在確定收不到了,匯算清繳也調(diào)增了。請(qǐng)問我的賬務(wù)上該怎么處理呢,暫估一直吊在那里還是該怎么處理一下。
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速問速答你好,這個(gè)是虛增的業(yè)務(wù)嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2023 05/31 15:01
84785039
2023 05/31 15:05
貨是買了的,就是當(dāng)時(shí)的單價(jià)談的是不含稅單價(jià),后來我們需要開票這個(gè)事情就沒談下來。
郭老師
2023 05/31 15:07
你好,那你當(dāng)時(shí)賬上付錢了吧。
84785039
2023 05/31 15:08
老板自己給的錢
84785039
2023 05/31 15:09
因?yàn)槔习逡婚_始沒準(zhǔn)備讓賣方開票
84785039
2023 05/31 15:10
暫估的時(shí)候我做的,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款
郭老師
2023 05/31 15:11
借應(yīng)付賬款,貸其他應(yīng)付款
84785039
2023 05/31 15:14
不好意思,我沒明白,為什么轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付里面了,付給誰呢,票沒開的。
郭老師
2023 05/31 15:17
你好,應(yīng)付賬款是紅沖你暫估的,其他應(yīng)付款是你們老板替你們支付的,你欠了人家的錢。
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