問(wèn)題已解決

材料費(fèi)200000元,由于供應(yīng)商的原因造成損失,項(xiàng)目部開(kāi)了10000元的罰單,罰款未收到,后期直接會(huì)從材料費(fèi)里扣除,請(qǐng)問(wèn)材料費(fèi)入賬金額多少?罰款的會(huì)計(jì)分錄怎么做?

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2017 12/20 13:17
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金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)分錄,供應(yīng)商,材料費(fèi),項(xiàng)目部,分錄
200000借:應(yīng)付賬款10000貸:營(yíng)業(yè)外收入10000
2017 12/20 13:18
84785020
2017 12/20 13:20
老師必須的做營(yíng)業(yè)外收入嗎?直接成本減少10000不可以嗎?
2017 12/20 13:43
您好,材料費(fèi)入賬金額,可以直接按190000萬(wàn)元入賬。
2017 12/20 13:49
您好,材料費(fèi)入賬金額,可以直接按190000萬(wàn)元入賬。
2017 12/20 13:58
你好! 由于因?yàn)楣?yīng)商的原因造成了我們材料費(fèi)的損失,所以我們就按照實(shí)際支付的貨款來(lái)確認(rèn)材料費(fèi)。 1.若發(fā)票未開(kāi),直接讓對(duì)方開(kāi)一張19萬(wàn)的發(fā)票,收到發(fā)票做一筆 借:原材料 190000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 32300 貸:應(yīng)付賬款 222300 2.若發(fā)票已開(kāi),做一筆紅字沖回的會(huì)計(jì)分錄 借:原材料 10000 (紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 1700 (紅字) 貸:應(yīng)付賬款 11700 (紅字)
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