1甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,原材料按實(shí)際成本核算,2019年12月初,A材料賬面余額為90 000元。該企業(yè)12月份發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)5日,購(gòu)入A材料1 000千克,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為300 000元,增值稅稅額為39 000元。另支付該批材料的運(yùn)費(fèi)4 000元,增值稅稅額為360元,支付該批材料的保險(xiǎn)費(fèi)1 000元,增值稅稅額為60元,已取得增值稅專用發(fā)票。運(yùn)輸過程中發(fā)生合理?yè)p耗10千克。材料已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)均已通過銀行付訖。 (2)15日,委托外單位加工B材料(屬于應(yīng)稅消費(fèi)品),發(fā)出B材料成本為70 000元,支付加工費(fèi)20 000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為2 600元,由受托方代收代繳的消費(fèi)稅為10 000元,材料加工完畢驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)均已支付。材料收回后用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。
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實(shí)務(wù)
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速問速答您好,這是是咨詢什么的啊
2023 05/24 21:40
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- 某企業(yè)為一般納稅人,從外地購(gòu)入一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明材料價(jià)款為10 000元,增值稅為1 300元,另支付運(yùn)費(fèi),增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)1 000元,增值稅90元。該材料的采購(gòu)成本為( )元。 1186
- 甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為 13%,原材料按實(shí)際成本核算。根據(jù)企業(yè) 有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)寫出分錄,12 月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料如下(1)5 日,購(gòu)入 A 材料 1 000 千克,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 300 000 元,增值稅稅額為39 000 元。另支付該批材料的運(yùn)費(fèi) 4 000 元,增值稅稅額為 360 元,支付該批材料的保險(xiǎn)費(fèi) 1 000 元,增值稅稅額為 60 元,已取得增值稅專用發(fā)票。運(yùn)輸過程中發(fā)生合理?yè)p耗 10 千克。材料已驗(yàn) 收入庫(kù),款項(xiàng)均已通過銀行付訖(2)15 日,委托外單位加工 B 材料(屬于應(yīng)稅消費(fèi)品),發(fā)出 B 材料成本為 70 000 元,支付加 工費(fèi) 20 000 元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為 2 600 元,由受托方代收代繳的消 費(fèi)稅為 10 000 元,材料加工完畢驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)均已支付。材料收回后用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品(3)20 日,領(lǐng)用 A 材料 60 000 元,用于企業(yè)專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)辦公樓的日常維修,購(gòu)入 A 材料時(shí)支 付的相應(yīng)增值稅稅額為 7 800 元(4)31 日,生產(chǎn)領(lǐng)用 A 材料一批,該批材料成本為15000元 10609
- (1)采購(gòu)一批材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為300 000元、增值稅稅額為39 000元,貨款未付;同時(shí)轉(zhuǎn)賬支付上述材料的運(yùn)費(fèi)2500元、增值稅稅額225元。 (2)上述材料已驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)材料采購(gòu)成本 550
- (1)3日購(gòu)入材料價(jià)款1000000元,增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額130 000元;同時(shí)支付運(yùn)輸費(fèi)20 000元,增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額1 800元;材料已驗(yàn)收入庫(kù),款未支付; ? 584
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- 正常標(biāo)準(zhǔn)成本不包括‘應(yīng)該避免’的偶然/意外/不應(yīng)該的浪費(fèi)、那么 在區(qū)分直接材料標(biāo)準(zhǔn)成本的價(jià)差和量差時(shí) 為什么‘操作疏忽‘’機(jī)器不適’被歸為了量差?【‘操作疏忽‘’機(jī)器不適’是‘應(yīng)該避免’的不應(yīng)該的浪費(fèi) 因此?標(biāo)準(zhǔn)成本啊】 昨天
- 賬從代理那拿過來,個(gè)稅信息都是手工錄入的,請(qǐng)問專項(xiàng)扣除就是老人孩子那塊。每個(gè)年度電腦上都要點(diǎn)更新?員工自己手機(jī)上錄入好 我系統(tǒng)里就有,那么不會(huì)出現(xiàn)員工手機(jī)也退稅了,公司申報(bào)也抵扣了嘛。 昨天
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