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22年四季度的增值稅稅局在23年4月才扣稅還產(chǎn)生了滯納金,這個分錄要怎么做?計提的分錄是在 22年做分錄還是在23年?因為去年申報的增值稅表也錯了在今年4月去稅局修改的。

84784977| 提問時間:2023 05/23 09:08
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你這個滯納金直接做到23年就可以了。
2023 05/23 09:09
84784977
2023 05/23 09:11
不是問滯納金,是實際產(chǎn)生的增值稅和附加稅,計提的分錄應(yīng)該在22年計提還是在23年計提?
宋生老師
2023 05/23 09:24
你好,這個在22年,屬于22年的
84784977
2023 05/23 09:35
之前4季度的增值稅申報表申報錯了,稅局幫在4月修正了,這個情況下也是在22年進行計提嗎?
宋生老師
2023 05/23 09:36
你好,他是幫你報在23年四月份的,是嗎?
84784977
2023 05/23 09:37
是的,因為之前申報的時候申報錯了,
宋生老師
2023 05/23 09:39
你好如果幫你報在23年四月了,那就當做是二三年四月的業(yè)務(wù)。
84784977
2023 05/23 09:41
但是實際是產(chǎn)生了滯納金的,而且稅局是修正了22年四季度的增值稅申報表,不是直接在4月份的數(shù)據(jù)上修改
宋生老師
2023 05/23 09:47
你好!我以為他是幫你報在4月,這樣的話,他不是給你報在四月還是報在去年的? 那么你這些也要當做去年的業(yè)務(wù)。
84784977
2023 05/23 09:48
好的,那意思就是增值稅和附加稅還是放在22年做計提分錄是嗎?
宋生老師
2023 05/23 09:49
你好,是的,就是這個意思。
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