問題已解決

◆ 1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第11行第3列“收入類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元; 2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第30行第3列“扣除類調整項目_其他_調增金額”為:【300000】元; 3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第35行第3列“資產(chǎn)類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元; 4.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第43行第3列“特殊事項調整項目_其他_調增金額”為:【0】元; 5.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第45行第3列“其他_調增金額”為:【0】元; 6.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第46行第3列“合計_調增金額”為:【307743.2】元; 7.請核實表A105000《納稅調整項目明細表》“其他”納稅調增項目是否準確填報。 老師 我想問一下這樣會不會出問題

84785037| 提問時間:2023 05/11 10:55
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這里提示你有調整的數(shù)據(jù),你可以忽略。
2023 05/11 11:01
84785037
2023 05/11 11:03
那老師 我們公司有營業(yè)收入 但是一直沒利潤 所以去年沒計提職工薪酬 現(xiàn)在又有提示您單位申報表A100000《企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第1行“營業(yè)收入”為:【4018348.65】元; 2.您單位申報表A105050《職工薪酬支出及納稅調整明細表》第1行第1列“工資薪金支出賬載金額”為:【0】元; 3.一般而言,企業(yè)應該有工資支出。請審核工資的實際列支情況。 這個我需要怎么辦
郭老師
2023 05/11 11:03
司機,你們單位有工資嗎?
郭老師
2023 05/11 11:03
實際你們單位有工資嗎?如果有工資的話,這里必須填寫的。
84785037
2023 05/11 11:11
就是沒有工資啊 就法人自己在做 沒利潤 就一直沒計提工資 去年有收入 但是我們實際賬面沒工資 這樣想著也確實不合理 老師 這個應該怎么辦啊
郭老師
2023 05/11 11:13
那你們單位屬于虛開發(fā)票嗎?不是的話不用管。
84785037
2023 05/11 11:14
沒有虛開 實際發(fā)生的
84785037
2023 05/11 11:15
蟹蟹老師
郭老師
2023 05/11 11:16
不要客氣,工作愉快。
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