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收到一張餐飲票專票,應(yīng)該在不抵扣勾選里面勾選確認(rèn)是嗎?不抵扣勾選完之后,需要在申報增值稅的時候填列在哪一欄次里嗎?如果需要,是填寫在進(jìn)項稅額附表里的27欄次,期末已認(rèn)證相符但未申報抵扣這一欄里嗎

84784982| 提問時間:2023 05/08 12:22
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 這個餐飲發(fā)票是 福利費(fèi)還是招待費(fèi)的;? 這個 你選擇的勾選不抵扣嗎???
2023 05/08 12:25
84784982
2023 05/08 12:35
是招待費(fèi)
meizi老師
2023 05/08 12:39
你好;? 1. 是的 , 選擇勾選不抵扣處理 ;然后再含稅記入? 招待費(fèi)去 ; 不用謝其他欄次的??
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