問(wèn)題已解決
老師好,公司去年第三季度有無(wú)票收入,當(dāng)時(shí)代理記賬公司申報(bào)增值稅及所得稅為0。后面我們把賬務(wù)接回來(lái)自己做了,我申報(bào)去年第四季度稅的時(shí)候想把之前沒(méi)有申報(bào)的金額一起申報(bào),但系統(tǒng)提示我數(shù)據(jù)金額差異較大,我就只申報(bào)了去年第四季度的收入。財(cái)務(wù)報(bào)表也是賬上真實(shí)的數(shù)據(jù)填寫(xiě)的,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該要調(diào)增收入嗎?是不是以前的增值稅報(bào)表也要去更改
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速問(wèn)速答你好,對(duì)的,是的,需要去修改的,增值稅需要補(bǔ)申報(bào)。
2023 04/21 14:59
84785008
2023 04/21 15:00
那是要去大廳才能修改是嗎
郭老師
2023 04/21 15:01
電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有更正申報(bào)或者是作廢申報(bào),你看下能修改不?
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