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請問老師去年的無票收入賬上確認(rèn)收入了,但是去年申報的時候沒有申報,就沒交增值稅,現(xiàn)在怎么辦呢!
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那可以今年補(bǔ)申報
2020 06/14 16:09
84784958
2020 06/14 16:16
怎么補(bǔ)呢?增值稅進(jìn)項和銷項,抵扣分錄怎么做?申報的增值稅怎么跟賬上一樣呢?
bamboo老師
2020 06/14 16:17
您去年已經(jīng)做了帳了 今年就不需要做了只要補(bǔ)申報就好了 今年申報表的增值稅跟賬上不會一樣了
84784958
2020 06/14 16:18
平常增值稅進(jìn)項和銷項,抵扣分錄怎么做?
bamboo老師
2020 06/14 16:22
抵扣的時候不需要單獨寫分錄啊 通過附表一跟附表二體現(xiàn)到主表
附表一是銷項 附表二是進(jìn)項 差額在主表體現(xiàn)是交稅還是留抵
銷項跟進(jìn)項年末的時候一次性結(jié)平
84784958
2020 06/14 16:27
進(jìn)項銷項怎么結(jié)?
bamboo老師
2020 06/14 16:28
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
根據(jù)您應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅下三級科目余額寫金額
84784958
2020 06/14 16:33
老師看不懂您這個分錄
bamboo老師
2020 06/14 16:35
就是您增值稅下的三級科目有余額 年末的時候要結(jié)平
把貸方發(fā)生的 寫到借方 借方發(fā)生的寫到貸方 然后科目就結(jié)平 沒有余額了
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