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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,剛剛說(shuō)的好像不對(duì)么,我不合規(guī)的發(fā)票借:管理費(fèi)用100,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅13,貸:銀行存款,按照這個(gè)做負(fù)數(shù)分錄,如果做了應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅-13,還因?yàn)樯洗蔚挚哿?,還要做借:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出13,貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅13,這樣對(duì)嗎
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速問(wèn)速答你好,你有進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?如果沒(méi)有的話,需要的。
2023 04/20 14:50
84785045
2023 04/20 14:55
郭老師,以前有抵扣過(guò),我怎么做,做一筆按照以前分錄的負(fù)數(shù)發(fā)票的話,還需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
2023 04/20 14:59
如果是跨年了,借銀行存款,
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785045
2023 04/20 15:35
郭老師,我剛剛說(shuō)的問(wèn)題,就做這一筆分錄就好了嘛
84785045
2023 04/20 15:36
確實(shí)是跨年的,而且已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了
郭老師
2023 04/20 15:41
你好,對(duì)的,是的,可以這么做。
84785045
2023 04/20 15:46
郭老師,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)還做嗎,就是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅不用在做了嗎
郭老師
2023 04/20 15:49
你好,平時(shí)你的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都是直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
84785045
2023 04/20 15:53
是的,每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)的
郭老師
2023 04/20 15:56
你好,可以的,可以這么做。
84785045
2023 04/20 16:14
就是做郭老師說(shuō)的一筆和我說(shuō)的一筆,等于跨年紅沖和轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)就可以了,對(duì)嗎
郭老師
2023 04/20 16:16
對(duì)的,是的,是這么做的。
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