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老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),我月末做借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 ,借應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn) 未交增值稅,貸應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅, 未交增值稅再借方可以嗎,是不就代表不用交,我每月都這樣把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)期末無余額結(jié)轉(zhuǎn),什么時(shí)候未交增值稅再貸方了,說明要交稅,可以不

84784972| 提問時(shí)間:2023 04/20 09:26
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)可以 只要有足夠的進(jìn)項(xiàng)抵扣就行
2023 04/20 09:27
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