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老師 你看我這樣做對不對 1月2月都收到了進項發(fā)票 3萬 我做的到分錄待抵扣進項稅額 然后3月開了發(fā)票 我認證了2萬進項 我就把待抵扣轉(zhuǎn)2萬到進項 這樣對不對呢

84784956| 提問時間:2023 04/14 14:49
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好對的 這樣是對的?
2023 04/14 14:49
84784956
2023 04/14 14:50
沒有抵扣的我就一直放在待抵扣里面 抵扣的時候我在轉(zhuǎn)到進項是吧
玲老師
2023 04/14 14:54
是這樣處理是正確的。
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