問題已解決

老師你好,以前沒有建賬都是流水賬,現(xiàn)在需要建賬,目前就只知道銀行余額現(xiàn)金,應(yīng)收應(yīng)付款庫存都不知道,起初余額怎么填寫

84785045| 提問時(shí)間:2023 04/10 10:30
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,其他的有還是沒有的,你如果想要做正確的,你有去盤點(diǎn)一下的,你的存貨固定資產(chǎn)。
2023 04/10 10:33
84785045
2023 04/10 10:56
應(yīng)收應(yīng)付庫存我都整理好了,也確認(rèn)了,現(xiàn)在就是需要建賬了
郭老師
2023 04/10 11:01
那你的庫存商品知道嗎?需要知道存貨。
84785045
2023 04/10 11:03
都知道的,有去盤庫過
郭老師
2023 04/10 11:04
你好,那你說的庫存都不知道是什么意思啊,如果知道的話,在你的期初余額里面錄入就可以的,差額放到未分配利潤。
84785045
2023 04/10 11:05
直接錄入起初余額就好了嗎?
84785045
2023 04/10 11:05
我是想說知道,打快了沒注意打了一個(gè)不字去了,不好意思
郭老師
2023 04/10 11:06
對(duì)的,是的,一定注意一下,要錄入明細(xì)。
84785045
2023 04/10 11:11
主要錄入以后老是提示我不平,所以我就來問一下
郭老師
2023 04/10 11:13
差額放到未分配利潤里面。
84785045
2023 04/10 11:16
老師,我理解是把我知道的全部按明細(xì)填到起初余額,然后在把不平衡的填到未分配利潤里面,對(duì)吧
郭老師
2023 04/10 11:19
對(duì)的,是的,是這么做的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~