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老師好!請教一個問題哦!確定職工教育經費是專票,可以抵扣。假如稅率是10%,不含稅金額1000元,稅額100元。那做分錄的時候是哪一種是正確做法? 第一種是,支出時,借:應付職工薪酬職工教育經費1100,貸:銀行存款,然后計提是,借:管理費用 1000,借:應交增值稅-進項稅額100,貸:應付職工薪酬-職工教育經費。 另一種做法是,支付時,借:應付職工薪酬-職工教育經費1000,借:應交增值稅-進項稅額 100,貸:銀行存款1100 計提時,借:管理費用 1000,貸:應付職工薪酬-職工教育經費 1000 老師,哪一個做法是對的呢?

84784991| 提問時間:2023 04/07 18:39
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,第一種做法是正確的。
2023 04/07 18:41
84784991
2023 04/07 18:43
為什么呢
郭老師
2023 04/07 18:45
應付職工薪酬,職工教育經費,它的發(fā)生額應該是加稅合計的才對,按照他這個做法的話,只有不含稅的。
84784991
2023 04/07 18:47
增值稅是價外稅啊,為啥應付要含增值稅呢
郭老師
2023 04/07 18:48
你好,因為他是價稅合計做賬的。
84784991
2023 04/07 18:55
只要應付職工薪酬這個科目,豆是含稅的
郭老師
2023 04/07 18:55
對的,是的,是這么做的。
84784991
2023 04/07 18:55
都, 謝謝您了
郭老師
2023 04/07 18:55
不用客氣,工作愉快。
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