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為什么我申報(bào)表主表的附加稅是減了應(yīng)納稅減征額的,到了附加稅申報(bào)表附列資料二的附加稅計(jì)稅依據(jù)的增值稅是沒有減減征額的數(shù)據(jù)呢

84784973| 提問時(shí)間:2023 04/06 12:54
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 可以提交就沒事
2023 04/06 12:54
84784973
2023 04/06 12:55
但是附加稅沒有這么多呀
84784973
2023 04/06 13:00
我提交了 附加稅還是沒減 我附加稅應(yīng)該是528.09呀
84784973
2023 04/06 13:02
難道優(yōu)惠減免的那2%不免附加稅嗎?
樸老師
2023 04/06 13:07
免呀 就是按照實(shí)繳的增值稅來計(jì)算附加稅
84784973
2023 04/06 13:15
那為什么我的沒有變附加稅的計(jì)稅依據(jù)應(yīng)該是10561.74*0.1*0.5=528.09呀
樸老師
2023 04/06 13:18
同學(xué)你好 為啥是零點(diǎn)一
84784973
2023 04/06 13:19
城建稅5%教育費(fèi)附加3%地方教育費(fèi)附加2%
樸老師
2023 04/06 13:23
你圖片上的增值稅的計(jì)稅金額和你說的這個(gè)10561.74不一樣呀
84784973
2023 04/06 13:25
對(duì)呀 應(yīng)該是10561.74才對(duì)呀 系統(tǒng)怎么還沒簡(jiǎn)減征額的數(shù)
樸老師
2023 04/06 13:29
同學(xué)你好 你實(shí)際交的增值稅是多少呢
84784973
2023 04/06 13:34
本來是14902.7因?yàn)槠掌卑?%交稅就可以減免4340.96實(shí)際交增值稅10561.74 +附加稅1056.17*0.5=528.09可是系統(tǒng)附列資料2附加稅計(jì)稅依據(jù)還是14902.7
樸老師
2023 04/06 13:45
同學(xué)你好 為啥金額不一樣
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