問(wèn)題已解決

老師,本月買(mǎi)了辦公用品東西到了錢(qián)付了,發(fā)票下個(gè)月開(kāi),怎么做會(huì)計(jì)分錄

84784972| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/05 13:16
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。借管理費(fèi)用辦公費(fèi)貸預(yù)付賬款
2023 04/05 13:17
84784972
2023 04/05 13:19
好多東西都是月頭買(mǎi)來(lái)用了,月底匯總一次性開(kāi)票,不是分開(kāi)開(kāi)的,也是這樣做嗎
84784972
2023 04/05 13:20
要是沒(méi)有票的怎么做分錄,是不后面還要納稅調(diào)增
易 老師
2023 04/05 13:21
沒(méi)有發(fā)票也可以正常入賬,這是在所得稅前做納稅調(diào)整
84784972
2023 04/05 13:25
那就是報(bào)銷的時(shí)候確認(rèn)沒(méi)有票,就直接做管理費(fèi)用等科目,登記后面納稅調(diào)整,要是知道有票的就按你上面說(shuō)的做是不
易 老師
2023 04/05 13:28
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
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