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老師暫估入賬后期收到發(fā)票為什么貸方是應付賬款?錢付了為什么不是銀行存款呢?

84785034| 提問時間:2023 04/05 05:16
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
可以不補充下嗎,具體是哪個題目或者問題
2023 04/05 05:20
84785034
2023 04/05 05:23
老師最后收到發(fā)票了貸方不應該是銀行存款嗎?
84785034
2023 04/05 05:26
老師還有一種情況就是設(shè)備款付了一半3500并且發(fā)票也收到了,還有一半貨款3500未付,現(xiàn)在要做在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),這個需要怎么做呢?麻煩老師寫一下具體的分錄,謝謝老師了!
小寶老師
2023 04/05 05:30
首先說你第一個問題發(fā)的截圖分錄沒有任何問題。成本暫估和來票沖銷,不涉及到銀行,注意下第二個沖銷分錄是紅色。
小寶老師
2023 04/05 05:31
未付款的掛入應付賬款就可以的。正常結(jié)轉(zhuǎn)在建工程到固定資產(chǎn)
84785034
2023 04/05 05:33
老師暫估和沖回沒有問題,但是第三個,收到了發(fā)票為什么貸方是應付賬款呢?錢付了為什么不是銀行存款呢?
84785034
2023 04/05 05:39
比如說 設(shè)備款總金額是10萬,付了4萬,發(fā)票也收到了,轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)做 借:固定資產(chǎn) —4萬? 貸:在建工程—4萬,暫估入賬部分做? 借:固定資產(chǎn)—暫估6萬? 貸:應付賬款—6萬? 收到發(fā)票后沖回 借:固定資產(chǎn)—暫估6萬 貸:應付賬款—6萬? ?借:固定資產(chǎn)—6萬? 貸:銀行存款—6萬? 這樣做對嗎老師?
小寶老師
2023 04/05 05:43
你好,不是這樣做的,首先用不用銀行存款這個科目要根據(jù)實際業(yè)務(wù)來看有沒有實際付款,其次來了發(fā)票應該先記入應付賬款,付款的時候再沖銷應付賬款貸方銀行存款
84785034
2023 04/05 05:45
老師可以麻煩你幫忙寫一下具體的分錄嗎?我好理解!
小寶老師
2023 04/05 06:11
轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)做 借:固定資產(chǎn) —4萬 貸:在建工程—4萬, 暫估入賬部分做 借:固定資產(chǎn)—暫估6萬 貸:應付賬款—6萬 收到發(fā)票后沖回 借:固定資產(chǎn)—暫估-6萬 貸:應付賬款-6萬 同時按照發(fā)票入賬 借:固定資產(chǎn)—6萬 貸:應付賬款6萬 后期支付款項 借應付賬款6貸銀行存款6
84785034
2023 04/05 06:16
老師如果是6萬的設(shè)備款付出了,但是沒有收到發(fā)票,后期收到發(fā)票。這部分怎么做分錄呢?
小寶老師
2023 04/05 06:31
你好,需要通過應付賬款過渡。體現(xiàn)業(yè)務(wù)流程和賬務(wù)處理流程,舉另外一個例子,例如支付員工工資必須通過應付職工薪酬科目進行核算,而不能直接貸銀行。
84785034
2023 04/05 06:34
老師可以寫一下具體的分錄過程嗎?如果是6萬的設(shè)備款付出了,但是沒有收到發(fā)票,后期收到發(fā)票。這部分怎么做分錄呢?
小寶老師
2023 04/05 06:35
哦,這個分錄上面已經(jīng)寫過了,您看一下我上面那個回答就是全部的分錄。
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