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應(yīng)付賬款暫估款,貸方有余額,現(xiàn)在收到了發(fā)票,可以直接借應(yīng)付賬款暫估,貸銀行存款嗎?

84785018| 提問時間:2020 04/07 11:41
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
收到發(fā)票之后直接把暫估的紅沖了就行
2020 04/07 11:42
84785018
2020 04/07 11:56
沒明白,這個暫估,我看上個月那個同事做的是,借原材料,貸庫存商品,然后借應(yīng)付暫估,貸原材料。之前有一些又直接是借應(yīng)付暫估,貸貸銀行存款。
樸老師
2020 04/07 11:59
你直接把這個發(fā)票對應(yīng)的暫估紅沖了
84785018
2020 04/07 12:09
但是我沒有找到以前的分錄是怎么做的,
樸老師
2020 04/07 12:14
之前是誰做的?你問下
84785018
2020 04/07 12:14
同事已經(jīng)離職了,唉
樸老師
2020 04/07 12:17
你收到的這個發(fā)票是什么發(fā)票?材料的嗎
84785018
2020 04/07 12:18
是的,材料發(fā)票,但是原材料沒有余額。
樸老師
2020 04/07 12:22
你看下有暫估的嗎?把暫估的拿出來紅沖了
84785018
2020 04/07 12:24
沒有,原材料的余額是0
樸老師
2020 04/07 12:24
你看暫估的,余額是零就是領(lǐng)用了
84785018
2020 04/07 12:25
沒有設(shè)置原材料暫估這個科目。……
樸老師
2020 04/07 12:26
1、暫估入庫時: 借:原材料——暫估 貸:應(yīng)付賬款——暫估 2、 收到發(fā)票后: ①先進(jìn)行沖銷: 借:原材料——暫估(紅字) 貸:應(yīng)付賬款——暫估(紅字) ②再按發(fā)票入賬: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款
84785018
2020 04/07 12:33
嗯……我們沒有設(shè)置原材料暫估這個科目,我現(xiàn)在原材料余額是0,我還可以直接沖紅嗎? 應(yīng)付賬款暫估的貸方分錄,我還沒查到他們是結(jié)轉(zhuǎn)下來的,早上查了一下,之前有借庫存商品的,有借原材料的。但是庫存商品和原材料最后余額都是0。 我可不可以直接借應(yīng)付暫估,貸銀行存款呢
樸老師
2020 04/07 12:36
可以的,紅沖之后再按照收到的發(fā)票做賬
84785018
2020 04/07 12:38
我還是要在0余額原材料的基礎(chǔ)上紅沖再重新入賬?
樸老師
2020 04/07 12:42
是的哦,就是這樣的哦
84785018
2020 04/07 12:46
那我現(xiàn)在就是做,比如當(dāng)時如果做的暫估金額是1000,原材料-1000,貸應(yīng)付暫估-1000,如果發(fā)票金額是800不考慮增值稅,借原材料800,貸應(yīng)付賬款或者銀行存款800嗎? 那我是不是一定要找出當(dāng)時的貸應(yīng)付暫估的分錄,然后紅沖當(dāng)時的金額? 另外這樣原材料金額不是有余額了?不影響嗎?
樸老師
2020 04/07 12:49
你要按照你的發(fā)票來做藍(lán)字發(fā)票的
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